| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
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| Informe Procedimientos de Auditoría sobre los Procesos Administrativos y de Control Interno del Programa 01 Dirección de Presupuestos | Informe Final Febrero 2011 | Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | División de Gestión Interna | Procedimientos de Auditoría sobre los Procesos Administrativos y de Control Interno Relacionados a la Ejecución Presupuestaria y Situaciones de Balance del Ejercicio Anual 2009 y Primer Trimestre de 2010 | 01/01/2009 - 31/03/2010 | 02-08-2010 | 21-02-2011 | ver enlace | 08-03-2011 | |
| Informe Procedimientos de Auditoría sobre los Procesos Administrativos y de Control Interno del Programa 02 Dirección de Presupuestos | Informe Final Febrero 2011 | Deloitte Auditores y Consultores Ltda. | División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público- | Procedimientos de Auditoría sobre los Procesos Administrativos y de Control Interno Relacionados a la Ejecución Presupuestaria y Situaciones de Balance del Ejerccicio Anual 2009 y Primer Trimestre de 2010 | 01/01/2009 - 31/03/2010 | 02-08-2010 | 21-02-2011 | ver enlace | 08-03-2011 | |
| Informe Auditoria al Programa de Certificación Externa Modalidad ISO de los Programas de Mejoramiento de la Gestión Pública. | Informe N° 24/2011 | Contraloría General de la República | División de Control de Gestión Publica y División de Gestión Interna | Estados Finacieros Básicos ; Información Financiera Complementaria ; Examen de Adquisiciones y Solicitudes de Desembolsos ; Cumplimiento de Clausulas Contractuales Informe de Control Interno | 01/01/2010 - 31/12/2010 | 06-01-2011 | 29-03-2011 | ver enlace | 08-04-2011 | |
| Informe Final Dirección de Presupuestos | Informe N° 119/2011 | Contraloría General de la República | División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público- | Estados Financieros Convenio de Préstamo BIRF N°7485-CH del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público | 01/01/2010 - 31/12/2010 | 08-04-2011 | 30-06-2011 | ver enlace | 08-08-2011 | |
| Seguimiento al Informe Final N°261, del 2010 sobre Auditoría Efectuada en la Dirección de Presupuestos | Seguimiento de las Observaciones Contenidas en el Informe Final N°261 del 2010, sobre Auditoría Efectuada en la Dirección de Presupuestos | Contraloría General de la República | División de Tecnologías de la Información- Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público- | Seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por DIPRES, para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Final N°261 del 2010. | 01/01/2010 - 30/06/2010 | 08-04-2011 | 30-06-2011 | ver enlace | 08-08-2011 |